首页 > 文章中心 > 生产月度工作计划

生产月度工作计划

生产月度工作计划

生产月度工作计划范文第1篇

一、计划分类

1、按计划性质分,

新品开发计划、销售计划、成品入库计划、兰坯产品入库计划、工艺外协小件入库计划、白坯产品入库计划、自制小件入库计划、物资领用计划、物资采购计划

2、按时间分

月度生产计划:是全月总量计划,广本汽车部品、嘉本田、建雅马哈产品下达全月总量计划,其余产品只对每周总量作大致安排。

周生产计划:对月计划总量进行分解,对本周的日生产进度进行安排。

调整计划:对月生产计划量进行增减、对周计划进度进行移延、对未列计划品种进行追加的调整安排。

二、计划编制程序

见《产供销作业计划编制程序图》。

三、计划保证措施

(一)、采购周期及生产周期

1.采购部在接物资领用计划后,随时保证主体材料和管子材料的供应,8小时以内保证排气管上的附件供应,24小时内保证其他外购件供应,3天内保证纸箱供应。

2.生产周期共96小时,其中白坯生产作业周期为55小时;兰坯生产作业周期为30小时;装配工段作业周期为11小时。

(二)、生产能力

1.计调中心和制造部协商拟定单品种最大日产量、系列产品最大日产量,及关键工序和瓶颈工序最大生产能力,作为阶段性的作业指南。

2.周生产计划必须满足单日计划总量不超过5500件(包括嘉本产品,但不包括小件),周计划总量不超过35000件的总原则(周日平均计划量5000件,星期天计划量不超过3000件)

3.调整计划必须满足单日计划总量不超过5500件的原则。

(三)白坯入库时间的规定

白坯库正常上班时间为早上8:00至晚上2:00,遇特殊情况需延长时间由制造部书面通知仓储部。

四、计划编制规定

1.月度生产计划

a、销售开发科根据市场需求情况编制月度新品开发计划;

b、销售科根据市场需求情况编制广本汽车部品、嘉本田产品、建雅马哈产品月度销售计划;

c、计划调度中心根据月度销售计划,综合考虑成品库结存情况,编制广本汽车部品、嘉本田、建雅马哈产品的成品入库计划、白坯产品入库计划、纸箱及装配小件领用计划;

d、计划调度中心根据市场需求情况,综合考虑公司经营目标编制白坯生产预投计划;

e、采购部根据白坯产品入库计划、预投计划、纸箱及装配小件领用计划,综合考虑物资结存,编制物资采购计划。

白坯产品入库计划和预投计划于每月25日下午3:00时交制造部和采购部,制造部据以编制物资领用计划,制造部将物资领用计划于25日下午4:30交采购部,据以编制物资采购计划。

2.周生产计划

周生产计划计划期为次周二至次次周一。在编制周计划时,对本周四至次周二的生产情况视同按计划100%的完成,按市场需求和成品在库情况下达下周计划。计调中心于每周四下午3:00将白坯产品入库计划和自制小件入库计划传递至制造部和采购部,将纸箱及装配小件领用计划传递至采购部;制造部据以编制物资领用计划,制造部将物资领用计划于每周四下午4:30交采购部;采购部根据物资领用计划编制物资采购计划。

每周六下午3:00时由计调中心、制造部、采购部在销售公司会议室对已的下周计划进行协调。

3.调整计划,由计划调度中心随时据实际情况(品种增减,数量增减,进度移延等)编制后交制造部,调整计划同时体现总量和日进度要求。当日调整计划应在当日下午4:00时前交制造部,4:00时后下达的调整计划作次日计划。

五、计划的有效期

1.公司有效计划为周计划和追加计划,月度计划仅作为制造部和采购部作生产准备的参考资料,不作为入库数量的考核依据,但*合资公司、建雅马哈和嘉本田公司的月度计划,仍为有效计划,并按月度计划执行和考核。(由于周转箱差缺,对雅阁产品按销售进度进行考核)

2.周计划有效性规定:当日内未完计划量在本周内完成或在计划期截止日之后两天内(即次周三17:30时前)完成均为有效计划,允许按正常计划产品办理入库。但是,计划完成率考核仍然按当日完成情况执行。

3.追加计划的有效性按其入库时间在哪一周来确定其考核和有效性按那一周的周计划执行。

六、调减计划规定

1.无销售市场的计划无条件取消。取消计划应由计调中心书面通知制造部和采购部。

2.取消后的损失及资金占用的责任划分:按55小时界定原则,即允许白坯入库时间后55小时以内的算销售开发公司责任,55小时以后的制造部责任,若制造部能分清属于采购部责任,由采购部承担。

3.取消计划的处置规定

a、仓储部接销售部门的调减计划时,检查减计划物资的入库情况(白坯),按55小时原则界定责任,传递书面资料告知销售开发公司、制造部,同时作台帐记录。

b制造部接减计划时,按55小时原则界定责任,通知质管部和计调中心对已投入物资作判定,按损失最小和易于保管原则就地封存,同时书面资料告知销售部门,并作台帐记录。

c销售开发公司需对减计划书作编号管理,建立减计划台帐,每月对减计划造成的不良资产拟定处理方案,方案包括原因分析、责任部门、处理措施、损失预算等。

4.制造部明知由于采购原因可能造成某产品计划失效时,应先与销售部门确认该产品延期入库后有无销售计划继续消化,若无,则找采购部门确认所造成的不良资产后就地封存,所封存资产计入采购部占用,传递书面资料告知采购、销售部门,同时作台帐记录;如有后续销售计划,则按继续组织生产,以便下期入库。

七、关于自制小件的规定

1.自制小件的定义:由制造部利用边料或由钢材库房领用材料自制,及制造部从仓储部外协库领用需组合加工后直接进入装配工段或需工艺外协加工的小件。

2.自制小件由计调中心根据生产难易程度和市场稳定性自行掌握储备量。

3.自制小件的工艺外协加工由计调中心负责。

4.自制小件经工艺外协加工入外协库后,还需加工的由制造部加工。

八、其他

制造过程中工序协作(需由外单位协作加工)由制造部负责。

计调中心和制造部物资领用计划分产品下达,采购部物资采购计划按产品分零件下达,各类计划有特殊要求须在备注栏注明。

生产月度工作计划范文第2篇

进入今年以来,原煤部针对矿井生产衔接实际,结合两级公司年度工作要求,以强化基础管理为前提,以推进双建双达为目标,通过规范制度的建立,认真开展制度的落实,确保两面质量标准化建设和班组建设有序开展,初步向动态质量达标、动态操作达标迈出了坚实的一步,为进一步提高两面质量标准化内涵水平、构筑安全可靠的生产环境、促进安全生产秩序的建立奠定了坚实的基础;同时针对矿井生产衔接实际,积极进行采掘衔接布暑和产品结构的调整,保证了各采区各煤种均衡稳定生产;积极开展开掘装备和工艺升级,开掘面实现了风动化作业,普及三化作业线,积极推广双锚支护,为提高单进水平降低支护成本创造了有利条件。改造完善平峒、斜井主要生产系统,保证系统能力在适应生产战线不断延伸的前提下得以高效发挥。虽然通过一年来原煤系统上下的不懈努力取得了一定的成绩,但仍存在许多问题和不足,仍需进一步严细管理加强考核,努力提高企业的生存竞争能力。下面就*00*年的工作总结、*00*年工作思路汇报如下。

一、*00*年度工作总结

㈠、*00*年主要生产技术指标完成情况:

*、原煤产量:*-**月份计划7*.5万吨,实际完成8*.**万吨,完成计划的***.06%,同比减产0.*6万吨,全年计划80万吨,预计完成9*.7*万吨,完成计划的***.66%,同比减产*.**万吨。

(*)、回采产量:*-**月份计划66.8万吨,实际完成76.68万吨,完成计划的***.79%,同比增产0.6*万吨,全年计划7*万吨,预计完成8*.*8万吨,完成计划的**5.7%,同比减产0.**万吨。

(*)、掘进产量:*-**月份计划7.7万吨,实际完成7.56万吨,完成计划的98.*%,同比减产0.89万吨,全年计划8万吨,预计完成8.*6万吨,完成计划的*05.75%,同比减产0.69万吨。

*、总进尺:*-**月份计划*50*0米,实际完成*6065米,完成计划的*06.95%,同比多掘8**米,增幅5.**%。全年计划*6500米,预计完成*7*85米,完成计划的*05.**%,同比多掘686米,增长*.*%。

(*)、开拓进尺:*-**月份计划7*9米,实际完成895米,完成计划的***.77%,同比多掘*6*米,增幅**.8%。全年计划800米,预计完成*005米,完成计划的**5.6*%,同比多掘*97米,增长**.95%。

(*)、准备进尺:*-**月份*900米,实际完成*868米,完成计划的98.*%,同比少掘55*米,降低**.87%。全年计划*000米,预计完成*008米,完成计划的*00.*%,同比少掘*7*米,降低*8.8%。

*、综合单产:月计划*.*579万吨,*-**月份实际完成*.55*6万吨,完成计划的***.56%,同比提高*8*8吨,增幅*5.68%,全年预计完成*.5万吨,完成计划的**0.8*%,同比提高**99吨,增幅**%。

*、综合单进:月计划*76.*米,*-**月份实际完成*9*米,完成计划的*08.**%,同比提高9.8米,增幅**.57%,全年预计完成*90米,完成计划的*07.8%,同比提高*0.5米,增幅**.8%。

5、回采人效:全年计划***.8*吨,*-**月份实际完成*77.*7吨,完成计划的***.55%,同比提高**.**吨,增幅**.66%,全年预计完成*76.58吨,完成计划的**0.96%,同比提高*8.75吨,增幅**.88%。

6、掘进人效:全年计划*.07米,*-**月份实际完成*.6*米,完成计划的**6.57%,同比提高0.*8米,增幅**.**%,全年预计完成*.60米,完成计划的**5.6%,同比提高0.**米,增幅*0.*7%。

7、回采工效:全年计划**.0吨,*-**月份实际完成**.86吨,完成计划的99%,同比提高0.*吨,增幅0.7%,全年预计完成**.0*吨,完成计划的*00.07%,增幅0.7%。

8、掘进工效:全年计划0.*8米,*-**月份实际完成0.*米,完成计划的***%,同比提高0.0*米,增幅**%,全年预计完成0.*95米,完成计划的*08.*%,增幅8%。

㈡、*00*年主要工作

*、重点工程完成情况:

⑴、*70工程:

①、指标完成情况:年计划800米,*-**月完成895米,全年预计完成*005米,完成年计划**5.6%;具体上仓石门**米,井底大巷*0*米,皮带下山***米,轨道下山*77米,下部车场*0*米,水仓*05米,二联巷*0米,下部煤仓及通风立眼*6米。

②、*70主要工程完成情况:一是完成*70主暗斜井返修**0米,行人斜巷起底80米,两部强力皮带基础及巷道铺底工程;二是两部强力皮带安装工程完成投用;三是临时排水系统650米6寸管路及临时配电点安装投用。

③、年末形象进度:到*00*年末*70水平一期工程完工并投入运行。具体是*70水平通风系统形成、主运输两部强力皮带、上部车场架线机车投运、*70集中临时排水系统形成并投用。首采区首采面具备开工条件。

⑵、5*5准备工程:

年计划*000m,*-**月完成887m,全年预计完成*007m。具体是5*5轨道巷7**m,皮带巷*96m。

*、积极开展双建双达工作,使班组管理队伍建设形成规范

*00*年围绕集团公司全面开展双建双达工作的要求,以建设标准化班组为载体,实施安全监管分离,推行工序流程化验收,强化旬检月验工作,成立"双建双达"领导组织机构,下达了"双建双达工作实施方案",明确了"以人本管理为主,构建班组建设、工资分配机制,着眼于现场动态操作达标和质量达标的规范考核,使班组管理工作得到了规范和加强。

⑴、坚持月度"班组双建双达"考核,依据日常动态抽查考核、过程跟踪监督管理、旬检月验结果考核、班组内部管理考核四项考核,对采掘班组进行排名奖励,*-**月累计考核*6*个班组,表彰优秀班组***个,班组达优率50.**%,奖励金额*9.6万元。激发了班组自身开展管理的热情,规范了班组考核程序,使班组管理向制度化迈进。

⑵、严格执行采掘工序流程化验收,由生产、安全业务科室、矿科两级小分队进行现场动态管理、流程验收执行考核情况进行检查,按照检查合格率分队进行月度排名考核,结果同队干、验收员安全绩效进行联责,推进了班组过程管理的规范化。

⑶、改进旬检月验方式,坚持旬检月验专业大组统一行动,吸纳队组队干一级参与,实行以检代培、以检代会,促进了队组间的工作交流,并通过现场针对性的点评,分析原因,制定措施,有效地提高了队干的标准化认识。

⑷、依靠安全监管,由安全员履行现场跟踪监督考核,实现了过程控制、过程把关、过程考核,有力地推进了动态双达标工作的深入开展。

⑸、加强职工培训,以班组长以上干部业余培训、职工脱产轮训的方式,提高基层骨干人员的质量标准化知识水平。全年对特殊工种、班组长、队干组织培训*0期990人(其中矿组织培训**期709人、参与集团公司培训*9期*8*人)。

*、专项治理及五项整顿进展情况

按照集团公司年度及各季度专项治理要求,结合三季度以来开展的五项整顿,积极制定实施考核方案。进展情况如下:

⑴、精品工程:

*-**月份完成*0-*0*、*-*0**、*-*0**、*-*0*5及**-*0*采面采场支护及两巷管理达标工程;完成了**-*0**、十采区轨道巷和5*5轨道巷掘进精品工程;完成了5*5轨道巷中运输精品工程。

⑵、专项治理:

①采面专项治理:

a、完成了采面端头及两巷管理,端头统一实行五对十梁,端头三角区形成抬棚支护。

b、采面上下安全出口实现"格网式封闭支护"。

c、完善了两面工序流程验收制度,规范了过程考核;并组织了采掘小队长、验收员、三职队干进行了理论培训和实施情况评比。

d、采面液压系统进行了规范管理,使用了自动配液装置,改用φ*5大流量钢性液压管路,完成了大流量泵站应用,泵站实现了峒室化管理。

e、规范了移溜器使用,杜绝了移溜不规范现象。柱鞋全部采用热铸冲压球面式,减少了平底柱鞋支柱受力不平衡易损坏的情况。

②开掘专项治理:

a、积极推进"采掘一体化",在掘进时完成了顺槽皮带峒室、设备存放峒室、泵站峒室等,规范了缆线、管路吊挂。

b、开掘面全部实现了风动化,保证了高强支护的全面推广。

c、斜巷小运输全部采用*5kw绞车运输淘汰了**.*kw绞车,普及了自制"夹板护轨式道岔",彻底淘汰简易道岔。

d、双锚支护巷道顶板离层监测到位,安设锚杆离层监测装置5*套,监测拉力使用液压枕**个;对所有锚杆巷道实行监测数据的日常收集分析,根据分析结果对支护设计进行及时改变,巷道开口、拐弯全部实现了高强支护。

e、锚喷支护质量管理配备了岩芯钻取机、喷层强度拉拨仪、点荷载强度试验机等监测仪器,制作砼模块进行压力试验。

③中运输专项治理

消灭了非标道岔,治理轨道580m,改造更新了安全防跑车装置*0套,施工水沟750m,整挂缆线管路8500m,使盘区中运输标准化基础得以巩固提高。

*、存在问题及原因剖析

总结一年来的生产组织工作,存在的主要问题仍然是衔接紧张、生产组织不均衡稳定性差,具体原因有以下几个方面:

⑴、地质条件复杂多变,无炭柱和断层发育异常,衔接计划性差、生产稳定性差,采掘巷道施工设计变更频繁,巷道拐弯多环节多,采面圈定储量较小;不仅制约着单产单进的提高,而且直接导致矿井衔接不能按计划稳定开展,成为矿井衔接组织落实的突出矛盾。今年以来采掘生产揭露无炭柱*5个密度达**6个/km*,*米以上断层7*条密度达75条/km*;*-**月共计圈定采面**个,圈定储量*0*.7万吨,实际采出76.67万吨,其中单面储量在5万吨以下的有*个。绕过构造掘进绕巷***8m(其中沿空留巷**次608m)。

⑵、采掘搬家倒面频繁,工程头绪多,点多面广线长,安全生产管理难度大,*-**月共安装采面*0次,结束采面8次,采面延长缩短搬家**次,采面初采初放*6次,开掘搬家开口5*次,贯通*6次。

⑶、采掘装备落后,三化作业线普及推广后效果未能得到充分体现,也是造成衔接紧张的原因。

⑷、采掘两面质量标准化内涵水平虽有所提高,但距精品亮点和双建双达要求仍存在差距。

二、*00*年工作思路及主要工作

㈠、工作思路:

确保一个投产、搞好两项改造、实施三项创新、实现四个提高。

*、确保一个投产:即确保*70水平首采区首采面*00*年9月*日投产;

*、搞好两项改造:即对*55水平、5*5水平生产系统能力不能适应水平生产能力充分发挥的主要环节进行改造;

*、实施三项创新:即依靠技术进步,积极进行*70轻放、5*5轻综、*70综掘三项先进装备和技术工艺的推广应用,改善矿井采掘装备及工艺低效落后的现状,实现矿井生产技术内涵水平的不断提高;

*、实现四个提高:依靠加强基础管理、应用先进技术达到单产、单进水平两项指标的提高;依靠推行数字化考核,完善队组分配用人用工制度,还原队组对班组管理的主体职能,深化双建设双达标工作,实现班组管理水平和质量标准化内涵水平的双提高。

㈡、*00*年度矿井生产格局调整及生产组织安排

*、指标计划:

原煤产量:90万吨;目标:*00万吨

总进尺:*7500米,其中:开拓900米,准备**00米;

综合单产:**05*吨/个·月;综合单进:*8*米/个·月;

回采人效:*6*.70吨/人·月;掘进人效:*.9**米/人·月;

*、*00*年生产格局调整工作思路:

围绕*70水平*00*年9月*日投产,矿井生产格局到0*年三季度由"两井口两水平两采区、两采六掘二开三准"转变为"两井口三水平三采区、三采六掘二开三准",形成三个采区三个采队分区生产格局;

立足*70十一采区轻放、5*5三采区轻综、*70综掘三项采掘装备升级,提高采掘生产技术水平。

*、队伍配置:

立足*70水平投产,采掘比例按*:*配备,即三采六掘,准备头按两区*.5个头配备,*70开拓两头保持长期生产。如此队伍配置仍维持0*年"三采六掘二开三准"**个采掘头面,*70首采区首采面不考虑增队,由十采二个准备头进入施工准备进尺、十采两个掘进头进入施工回采进尺。

采煤队:全年按*.5个头安排,十采区一个队、三采区一个队、十一采区0.5个队。即前半年*70投产前一个采队兼顾矿井生产安装准备工程,*70投产后形成三个采队分区生产格局。

开掘队:仍保持两开三准六掘十一个头。从年初即调整为平峒三采区一准两掘保一采,斜井十采区调整为两掘保一采,*70调整为两开两准两掘保一采,(考虑*70首采区*8°下山施工、涌水影响,安排两准全力组织准备工程,待6月份一个准备头工程完成后转为三采区准备和回采绕巷施工)。

*、衔接产量进尺:

*00*年矿井衔接产量安排*05.8万吨(其中回采96.8万吨,掘进9万吨),衔接回采进尺***00米。

其中:采一队衔接产量*7.*万吨,衔接进尺**00米,需衔接单进*50米/头月;采二队衔接产量*5.7万吨,衔接进尺5600米(含绕巷进尺*000米),需衔接单进*70米/头月;采三队衔接产量**.8万吨,衔接进尺*800米(含绕巷进尺*000米),需衔接单进*00米/头月。

㈢、环节系统改造工程安排:

为了确保*00*年*70水平首采区*#煤合并层轻放综采、5*5水平三采区轻型综采和*70综掘三项技术改革工作的顺利进行,并确保其先进装备工艺高效生产效能的充分发挥,通过对现有矿井主要生产系统能力核定,确定*00*年对不能满足平峒60万吨、斜井90万吨能力提升要求的主要生产系统进行改造,总费用预计*898万元。

*、项目及费用:

⑴、斜井*55水平环节改造(总费用预计6**.5万元):

①、*55大巷*吨矿车需改为*.5吨底卸运输,投入*50辆*.5吨矿车*80万元,更换整流柜*台6万元,对*55运输大巷宽度不足的*8*米进行巷修需**0万元,大巷水沟570米返修*8万元,*700米*8kg/m的轨道更换85万元;

②、井底双翻笼需拆除安装*.5吨底卸站*6万元,绕道水沟制作*80米及6*0米轨道更换需*6万元,安装工程费用6.5万元。

③、主斜井强力皮带更换需90万元,给煤机更换5万元,机头基础施工*5万元,安装工程费用6.5万元。

④、斜井大巷人车投用峒室返修60米,铺轨安设照明**0米需**万元。安装工程费用6.5万元。

⑵、*70水平投产系统工程(总费用预计**06万元):

①、*70水平排水系统形成并投用,购置水泵*台,铺设φ**5管路*800m,变压器*台,电缆5*00米,开关等*5台件,安装工程费用6.5万元。总费用609.5万元。

②、斜井地面供电系统改造:由水电中心安排。

③、*70水平运输系统形成并投用,两部皮带800m*00万元,基础工程50万元,电气设备*0万元,安装工程费用6.5万元,总费用*96.5万元。

⑶、平峒辅助运输系统改造工程(共计*79.5万元):

平峒5*5轨道巷运输系统改造工程,需投用单轨无极绳两部**0万元,巷修*00米60万元,峒室施工6米*万元,安装工程费用6.5万元,共计*79.5万元。

*、工程安排及工期:

⑴、*55大巷巷修:工程量*8*米;

⑵、*55大巷换轨***0米,其中大巷重车道*700米,车场绕道6*0米;

⑶、*55大巷水沟返修750米,其中大巷返修570米,车场绕道返修*80米;

⑷、井底翻笼改造;

⑸、主斜井强力皮带改造。

以上工程调整和委外队伍合理安排从*00*年*月*日开工至*00*年6月*0日完工。

㈣、集中精力抓好重点工程施工组织,圆满完成*70投产及两井口生产能力达产工作

*、工作目标:

具体情况:

⑴、*70水平:首采区首采面*00*年9月*日高标准投产,截止*00*年**月底,*70首采区首采面*-**0*正巷具备开口条件,付巷距开口条件准备进尺还有**0米,预计*月*日开口。*70首采面*-**0*设计总进尺**80米,单进*50米/个·月,工期5个月,贯通时间*00*年6月*0日,安装期*个月,*00*年9月*日高标准投产。

⑵、截止*00*年**月底,*70水平变电所水仓剩余开拓工程量*70米,单进*5米/个·月,工期5个月,工程完工*00*年6月*0日,安装期*个月,*00*年8月*日*70水平变电所水仓投运。

⑶、斜井*55系统改造6月底高标准完成。

⑷、平峒5*5辅助运输系统改造*月底高标准结束。

*、主要措施:

⑴、成立技术管理专职机构(重点工程办),负责工程施工方案优化、施工队伍的协调配合、工程质量的验收把关、新技术装备的推广应用等日常管理工作,确保重点工程按照"高起点、高标准、高质量、高效组织"四高标准如期落实;

⑵、继续推行重点工程项目责任制,由分管领导全面负责,采取联责抵押的办法,对所有班组长以上骨干人员进行联责;

⑶、立足阶段系统形成即投用,在年初投用主运输系统,并逐步投用综掘及三化普掘,确保工程高效组织;

⑷、生产口领导把主要精力放在重点工程组织上,全方位开展协调服务,积极为施工队组创造宽松便利的工作条件。

㈤、深入开展双建双达,加强班组管理,强化队伍建设:

*、工作思路:

*00*年,在认真巩固*00*年双建双达工作成绩的基础上,重点依靠规范班组队伍建设管理体系、培养素质型员工、塑造学习型骨干班组、建设标准化重点队组,来深入开展双建设双达标工作。

*、主要措施:

⑴进一步健全双建双达管理体系,建立日常管理考核机制,明确分步达标规划。由分管领导全面负责,依靠专职人员动态抽查、安检人员跟踪考核、月度达标考核评比来推动双建双达管理考核规范化;

⑵进一步深入推行工序流程化验收考核工作,从验收员抓过程、班组长联结果、队干三职抓落实实行逐级负责制,明确责任,明确要求,明确考核,真正使工序流程化验收成为动态管理的一项主要措施来体现;二是开展工序间、岗位间过程监督制约,每道工序进行前由操作者对上一道工序结果进行验收,不合格的返工,合格后方可进行下道工序,以此保证动态操作标准化。

⑶强化职工培训教育,以现场帮教、业余学习、脱产培训三结合开展职工教育工作,依靠完善的技师评聘程序,按季度对优秀员工进行重点培养、脱产培训、业余培训,每季末评定一次,受聘技师享受特殊津贴。激发员工的学习热情,塑造素质型员工。

⑷认真落实专项治理、积极创建精品工程,分阶段达标并不断巩固提高,从而达到提高质量标准化内涵水平的目的,实行选项立项制、项目责任制、指导验收制、成果巩固制几个环节的重点管理,促进专项成果和精品建设的良性发展。具体目标是采面克服地质因素*00%达标,50%达精品;开掘面*00%达标,60%达精品,在标准化基础上实现精品意识的提高。

⑸从抓队组分配管理入手,立足培养基层骨干管理人才,搞好队伍建设。由分管领导、业务科室重点联点联责,分阶段明确标准要求,明确目标计划,还原队组对班组全责管理职能,让队干从机械单纯的生产中解放出来,借助管理手段推动队组工作,充分发挥班组长的团结协调能力;积极开展重点队组的塑造工作,从而激发队组队干创造性工作的热情。以重点队组建设的幅射效应带动队组整体管理上水平;年内采掘开分三个系统分别塑造*个重点队组、全优队组。

㈥、依靠技术进步,改进工艺装备,提高生产能力,改善矿井技术水平:

*、工作目标:

围绕*70轻放综采、综掘和5*5轻综应用,全面推行技术改革,实现装备、工艺升级,实现效率、效益增加,达到提高矿井安全生产经营内涵水平的目的。

*、主要措施:

⑴早动手,早准备,一季度起积极开展新技术新装备操作人员的培训,立足走出去学、坐下来听、请进来教的原则,搞好新工艺装备技术应用培训,做到有的放矢。

⑵明确*70防治水、综采综掘单产单进水平提高作为*00*年技术攻关项目来积极开展,达到装备更新的同时效率提高、效益增值的投入产出目的;力争达到综掘单进*50米以上,轻放单产7万吨以上,轻综单产5万吨以上的目标。

⑶在技术装备更新的同时,在环节系统、施工工艺等方面积极开展小改小革创新,及时排除系统上、工艺上不适应新技术应用的因素,为新技术的成功应用和高效运行创造条件。

㈦、需集团公司帮助解决的问题:

*、轻放、轻综、综掘前半年设备需组织到货,要求*70轻放5月底到、5*5轻综*月底到、*70综掘*月底到。

生产月度工作计划范文第3篇

Abstract: This study aims to improve the management level of mine planning and production capacity, maintain the seriousness of the plan, strengthen the management of production capacity, resolve the excess capacity of the coal industry, promote the coal enterprises to escape difficulties, and guide the mine production and management work scientifically and effectively to achieve balanced and orderly , sStable and sustainable development.

关键词:规范;计划与能力;管理;实现;发展

Key words: specification;planning and ability;management;implementation;development

中图分类号:F279.23 文献标识码:A 文章编号:1006-4311(2017)16-0030-02

1 基本原则

①严肃性。计划编制批准下达以后,无重大变化及劳动组织的变革调整,必须严格遵照执行。

②科学性。计划安排科学合理,有理有据,符合生产现场实际,不超能力进行生产。

③可操作性。依据矿井长远发展规划,以实现稳产高效为最终目标,提高矿井开拓掘进工程实际效果,达到采掘比例关系正常,保证采场正常接续,实现矿井可持续发展。

2 实施要求

2.1 按照矿井年度生产经营指标总预算要求开展工作

紧密结合“六位一体”管控体系,严细落实,高效协同,精准发力,结合采场实际情况和矿井开拓布局要求,完成全年商品煤产销总目标,实现矿井经济效益的不断提升。

2.2 分工科学,责任明确

生产技术部门负责提供矿井采煤工作面的面长、采高、走向长度、落煤方式等相关参数。

开拓部门负责提供掘进巷道的煤岩别、支护方式、巷道设计断面、巷道类别及使用掘进机械等参数。

地测部门负责提供工作面回采率、资源回收率等参数,并制定有关的实施措施。

机电运输部门和通风防尘部门要根据矿井生产接续要求,结合矿井各环节的生产能力排定各自专业工作计划初案,保证顺利实施。

洗煤运销部门要根据采场实际状况,负责提供工作面灰分、含矸率、发热量及精煤产量和灰分等质量参数,为矿井的后期销售工作提供可靠依据。

2.3 优化劳动组织,更新观念

在劳动组织调整优化方面做文章,打破原来传统“三八制”“四六制”24小时作业格局,大力倡导采掘集约化生产模式,优化劳动组织,推进控员瘦身,以机减人,推广区队集体休班,取消月底翻班打连勤现象,最大限度地压缩采掘夜班薄弱班次,不仅实现了减班控员保出勤的目的,也扭转了 “月底翻班必须打连勤”等传统的旧有认识,还提高了全员的幸福指数。

2.4 改变传统观念,提升矿井可持续发展能力

面对煤炭资源日益枯竭的实际,在目前市场条件下,再想一味靠提高产能提效益的办法,已经行不通了。随着国家供给侧改革的不断深入,去产能、去库存、降成本成为煤炭行业化解过剩产能,实现脱困发展的核心任务。靠拼产能提效益,实现脱困突围将是一条不归路。没有它法,只有打破传统,走减量提质提效之路。

2.5 减量提质,优化商品煤结构

田陈煤矿经过近二十年的开采,剩余可采储量逐年减少。从矿井采场条件来看,产量逐年递减已经成为常态,只有通过提高煤质这条路。抓好源头煤质管控,进一步优化放顶煤工艺,找准煤质控制和原煤回收率的最佳结合点,减少顶矸直接煤流系统,特别是7111面机头断层区域,尽可能降低采高,采少矸石采出;采煤工作面严格控制“采高”,实行超高割矸扣款扣产。对采煤工作面超过规定采高采出的矸石,每吨处以15元罚款,连带三大员0.2元/吨罚款,并在月度产量结算中改变传统的计算产量办法,采取以“纯煤计产”、“质量考核”,实行发热量标煤计量,完不成发热量考核指标的,以实际热值/考核指标×实际产量来计算最终产量。掘进全岩及岩超煤上要继续保持高压态势不放松,坚持好分打分装和煤矸分流,确保入仓掘进煤质量。

2.6 科学组织,稳住生产源头

一是认真执行276个工作日制度,把它作为一项指导矿井科学组织生产的基础性工作来抓。进一步提升矿井生产系统储运能力,对井下缓冲煤仓、生产系统、提升系统、运输系统等各个环节的论证分析,力求突破限制生产的瓶颈问题;二是切实从源头上提升煤质,减少矸石提升量。针对7112工作面出现火成岩区域,对生产带来不利影响的实际,自觉组织力量,实施掏矸助采33米;对7111工作面进行系统改造。三是强力落实掘进煤矸分流、分打分装措施,在地面系统充分发挥矸石拣选系统作用,最大限度拣出矸石,提高了矿井煤质。

3 严格考核办法执行落地

对采掘区队及生产辅助单位计划任务考核:

①完成当月作业计划规定的工作量的,即完成程度100%,根据矿“3331”结构工资考核管理办法规定,考核月得分。

②未全部完成当月作业计划规定的工作量的,根据矿“3331”结构工资考核管理办法进行折算得分。

1)采掘单位实际得分=实际完成/作业计划*100%*30。

2)生产辅助单位实际得分=实际完成项(台)数/计划安排项(台)数*100%*30。

③为了充分体现生产经营计划执行的严肃性,加强生产能力管理,保证采场的正常接续,在考核总体计划任务的同时,将对矿下达的重点工程及重点掘进工作面实行单头考核。即对于完不成当月计划指标的重点掘进工作面,即使整个工区完成了作业计划,仍要根据实际情况酌情进行扣罚。

4 计划调整相关规定

4.1 若计划执行过程中遇到重大地质变化,导致无法完成当月下达的计划任务,由区队主管技术员于当月月底以前负责出具作业计划调整申请报告,详细说明调整计划的原因,通过专业职能科室和本专业副总工程师签字认可,经过考核运营中心、地质测量科、规划发展科、生产技术科及开拓科共同商讨确认,形成正式调整报告材料,报总工程师审查后,由规划发展科根据实际情况进行调整。

4.2 因其他原因(生产接续需要、应急工程安排等)出现计划内项目月度发生变更的,责任单位应及时与规划发展科沟通,并出具书面变更报告,经专业分管领导签字认可后报规划发展科备案,规划发展科将根据变更报告据实进行考核。否则,将视为该项目未完成计划来予以考核扣罚。

5 处罚相关规定

5.1 为了保证生产经营计划任务考核的准确性和针对性,做到考核公平公正,规划发展部门将不定期地实行对重点单项工程完成进度、设备修理完成情况进行全方位抽查,并将抽查的结果与月终最后任务考核得分挂钩,进行严格奖罚。

5.2 若发现抽查的结果与单位上报资料出F较大偏差的,将视出入的轻重程度,在对单位进行严肃处罚的同时,同时对该单位负责人及相关人员进行连带处罚。

6 结论

可以说,企业计划与生产能力管理,在当前煤炭企业运作过程中的重要性不容小觑,其所发挥的作用也是其他管理所无法替代的。为了把计划与生产能力管理的作用最充分、最大化的发挥出来,作为企业来讲,应该充分认识到其重要性,予以正确定位,高度重视此项工作。与此相适应,作为主抓此项工作的人员,要不断加强自身能力建设,从多方面将此项工作做细、做实。只有这样,才能够促进企业的不断发展壮大,实现企业的可持续发展。

参考文献:

[1]彭辉.制造系统中的生产能力管理研究[D].南京理工大学,2002.

生产月度工作计划范文第4篇

为实现企业优强发展目标而努力奋斗

--在处2013年年中工作会上的报告

主管副处长 ***

(2013年6月27日)

同志们:

这次会议的主要任务是,回顾今年以来各项工作完成情况,总结经验,分析形势,查找问题,进一步动员全处上下明确目标、统一思想、坚定信心、攻坚克难、落实措施,全力以赴确保完成全年各项目标任务,实现企业又好又快发展,为创建一流品牌施工企业而努力奋斗。

下面,我讲三个方面内容。

一、上半年工作回顾

今年是我处继续深化、巩固、完善“4+3”格局的一年,更是有效提升企业竞争力的有为之年。上半年,各单位、各部门严格按照处年初工作会议的总体部署,围绕“稳中提升”的总体要求,超前谋划,自我加压,砥砺奋进,企业整体运行平稳,主要经济指标完成较好,为确保全年目标任务的实现打下了良好基础。

(一)主要指标完成情况

1、煤炭产量:全处1~5月份计划产量207.8万吨,实际完成228.6万吨,比计划增产20.8万吨,完成月度累计计划的110 %。其中:**煤矿完成 61.8万吨,比计划增产10.8万吨 ;青岗坪煤矿完成61万吨,比计划增产0.4万吨 ;柳巷煤矿完成35万吨,比计划减产4.17万吨;大同焦煤矿项目部完成70.8万吨;比计划增产13.8万吨 。上半年,全处预计完成275.3万吨,完成全年计划的 46.7%。

2、掘进进尺:全处1~5月份计划进尺10192米,实际完成9415米,比计划减少777米,降幅7.6%。其中:**煤矿完成3132米,比计划减少488米;青岗坪煤矿完成 1205米,比计划增加8米;柳巷煤矿完成1906米,比计划增加209米;大同焦煤矿项目部完成2286米,比计划减少317米;刘园子项目部完成 1201 米,比计划减少189米。上半年,全处预计完成11238米,完成全年计划的33.32%。

3、营业收入:全处1~5月份实现收入 33098.93 万元,完成考核计划 27868万元的118.77%,完成处全年指标的44.73%,比上年同期增加收入5134.85万元,增幅为18.32%。其中:**煤矿完成7006.83万元,比计划减少178.17万元;青岗坪煤矿实现收入6477.75万元,比计划减少216.25万元;柳巷煤矿实现收入4130.10万元,比计划减少1001万元;大同焦煤矿项目部实现收入 8329.64万元,比计划增加4597.64万元;刘园子项目部实现收入3140.51万元(其中2012年收入1559.68万元),比计划增加1504.51万元;安装一公司实现收入97.6万元, 比计划减少38.4万元。上半年,全处预计完成38373万元,完成全年计划的51.85%。

4、利 润:全处1~5月份实现利润2507.24万元,比上年同期增加285.85万元,增幅12.87 %,完成处全年利润指标6500万元的38.58%。其中:**煤矿实现利润443.58万元,比计划欠盈306.02万元;青岗坪煤矿实现利润499.49万元,比计划欠盈 347.44万元;柳巷煤矿欠盈 320.61万元,比计划欠盈1053.11万元;大同焦煤矿项目部实现利润36.85万元,比计划欠盈159.4万元;刘园子项目部实现利润653.87 万元,比计划超盈611.37万元(其中含2012年收入1559.68万元,如扣除2012年收入欠盈948.31万元);安装一公司实现利润40.31万元, 比计划超盈14.95万元。上半年,全处预计完成3236万元,完成全年计划的49.79%。

5、安全情况:实现了安全生产。全处1~5月份共治理“三违”73起。

6、职工收入:1~5月份,全处在岗职工人均29649元,同比增长9%。

7、应收账款:全处5月末应收账款达到3.32亿元,比年初增加1.05亿元。其中:**煤矿5156.84万元,比年初增加3078.21万元;青岗坪煤矿4709.86万元,比年初增加1734.72万元;柳巷煤矿3280万元,比年初减少271.52 万元;大同焦煤矿项目部 1.29 亿元,比年初增加 4588万元;刘园子项目部7007.44万元,比年初增加1389.27万元;安装一公司92.14万元,比年初增加12万元。

(二)今年以来工作的主要特点

1、原煤生产体现在“量”上。

上半年,我处各生产单位积极排除煤炭市场疲软和断层等自然条件给生产带来的影响,与业主一道,千方百计保煤质、促销售、创效益,原煤产量稳中有升的势头得到延续。1~5月份全处共生产原煤228.6万吨,比去年同期增加67.4万吨。**煤矿响应业主号召,通过控制水炭、减少含矸量等有效措施,保煤质、稳产量、促销售,1~5月份,生产原煤61.8万吨,完成年度计划的42.9%;青岗坪煤矿,克服工作面瓦斯浓度不稳定、业主限产等困难,以开展积极有效的劳动竞赛活动为抓手,在条件允许的情况下适时开展创高产活动,2月份生产准备工区创出了月产原煤16.4万吨的建矿最好成绩,1~5月份实现原煤产量61万吨;柳巷煤矿,在停产、限产等不利因素接踵而至的情况下,积极配合业主找市场、抓销售,并在销售形势好转时积极开展创高产活动,6月17日原煤产量首次突破万吨大关,企业形象得以提升,职工的安全生产积极性得到极大提高;大同焦煤矿项目部,注重潜能发挥,1~5月份生产原煤70.8万吨,较好完成了目标计划。

2、安全管控体现在“严”上。

上半年,基层各单位扎实安全基础、强化现场管控,严格检查考核,安全生产形势日趋稳定,实现了安全生产。一是建立健全安全管理体系。先后下发了《2013年安全工作意见》、《2013年安全管理规定》、《2013年安全生产标准化考核实施办法》、《2013年达标工程创建规划》、《2013年安全风险台阶收入实施办法》、《基层单位领导班子成员安全履职考核办法》等文件,明晰了安全责任主体,安全管理机制更加完善。二是安全基础工作进一步巩固。在加强职工安全培训教育的同时,各单位积极开展了“保护矿工生命,矿长守规尽责”主题实践活动和六月“安全生产月”活动。特别是安全月活动中,各单位都结合现场实际组织开展了声势浩大的启动仪式,贯穿全月的系列活动,既体现灌输教育,又突显寓教于乐,形式灵活,效果明显。认真学习贯彻《徐矿集团安全红线管理规定》、《煤矿矿长保护职工生命七条规定》,切实增强了干部职工的安全作业意识。分88个工种,统一制作发放了2919个流程卡,促进了职工的规范作业;认真落实平衡计分卡、“手指口述法”及流程卡内容,提升了职工规范操作意识和自我保安能力。三是安全生产标准化工作得到有力推进。3月份,公司安全生产标准化现场会在青岗坪煤矿顺利召开,有力推动了我处各单位标准化创建的热潮。各单位积极开展样板头面、场所、运输一条线和“安全诚信区队”建设,严格检查考评,提高了基层单位创建自主性。今年以来,评出样板头面2个,样板场所2个,安全诚信区队3个,安全先进个人28人。四是加大安全投入力度,提高了本质安全程度。1~5月份,投入安全培训经费23.45万元,培训一般和特殊工种108人,培训各级管理人员13人。计提安全费用661.98万元 ,实际使用711.63万元,共投入装备资金153.4万元,添置了斜巷视频监控、人员定位扩容、调度绞车等装备,提高了本质安全程度。五是突出安全管控重点,全处共实现安全开窝14处、透窝12处,安全拆除综放工作面2个。进行超前预控,加强“一通三防”、顶板、矿井水等安全管控重点,解决了青岗坪煤矿工作面瓦斯居高问题,回风流瓦斯浓度由原来的0.65%下降到0.5%以下;确保**煤矿1121运顺两次安全通过破碎断层带;解决了柳巷煤矿30103、青岗坪煤矿42102工作面水处理问题;开展了机电运输专项治理“回头看”等工作,强化了机电“三基”建设。

生产月度工作计划范文第5篇

商品部年度工作计划一、生产计划:

A、工作职责

1、 依据公司企业高层管理所制订的下年度和下季度的销售指标和市场拓展方向,结合计划部分析员所提供的公司上年度和上季度的实际销售情况和对季末总仓库存的预测量,同时对本行业和外部环境的发展方向作一预测,在此基础上制订出各个不同季度的产品总体开发计划;

2、 依据本年度的市场反馈情况和调查资料给设计部提供下一年度的款式开发方向。(要求时间:春夏季5月15日之前;秋冬季10月15日之前)

3、 依据计划部分析员对上季度所销售货品的详细分析结果,通过对每次参与商务部所召开的每旬

销售分析会议中的各区域市场的动态状况进行季末汇总,辅之以生产计划员对公司不同区域市场的一手调查资料,从而制订出各个不同季度的产品生产开发计划(达标要求:①、每季新品的主款比重要占到新品总款数的30%;②、必须将每季新品划分为主款(含以低价冲击市场的畅销款)、尝试款、陪衬款三大块;③、主款数量以全铺为原则按原定生产计划走;陪衬款为一次性做货分片区销售,原则上不进行补单;尝试款为首单少量投放重点有代表性片区试销,视其销售效果而决定是否加单及加单量的大小;④、陪衬款及尝试款的开发量及首单规格比要以物流分布计划员的前期总体物流分布计划为依据标准制订);

4、 将经过公司企业高层管理讨论核准后的各个不同季度的产品详细生产开发计划下达至开发部的设计人员,并对开发部的新款设计过程进行指导与追踪,以确保设计研发结果能与市场的需求保持方向上的统一;

5、 依据物流计划员在确定新品款式、颜色的同期所必须制订的上市货期计划安排,将其登录到生产订单所对应的出货期一栏并下达至开发部并严格要求其按照货期单走货,以确保公司和各专卖店的销售和新货品的上市推广;

6、 为有效地将规避风险和尽最大限度地保证各专卖店的货源的供给这两方面结合起来,生产计划

员要与开发部一道制订可大大提高加单速度的可实施性的备布、染布计划,并进行监督;

7、 每个不同销售季节不定期下派到占公司销售重点的有代表性的不同区域市场开展市场调查工作,调查的目标重点是:a、休闲服的年龄定位发展趋势;b、休闲服主要消费者的性别比例变化趋势;c、休闲服的款式、版形、颜色、面料的流行趋势;d、休闲服的类别的变化发展趋势等等;

8、要加强对休闲服装的专业化知识的学习,提高自身的素养和技能水平——附加的一项重要要求。

B、工作流程:

1、产品生产计划制定流程:

(分单) (生产)

2、货期计划流程:

C、工作时间要求:

1、生产计划员对各季度产品生产计划的制订完成时间:

A、春季:上一年的六月底前;

B、夏季:上一年的八月底前;

C、秋季:当年度的二月20日前;

D、冬季:当年度的三月底前。

确定具体款式后,生产订单的出货时间栏按照物流计划员所制订的上货期来编制,从而确定新品货期顺序时间表并下达至开发部。

2、要求公司企业高层管理及相关部门的配合时间:

⑴、要求公司企业高层管理(总经理、副总经理)拍板时间:

A、年度公司销售指标额的确定时间:不迟于上一年的六月15日;

B、下年度公司的招商拓展方向的确定时间:与年度公司销售指标额的确定时间同步;

C、对每季产品生产计划的拍板时间:按照生产计划员所制订的不同季度的产品生产计划的完成时间顺延10天。

⑵、要求商务部信息的提供时间:反馈公司全系统内各片区的市场综合状况的每周销售会议的详细资料必须在“逢周三”提供于生产计划员。

⑶、要求计划部分析员信息的提供时间:与各分析资料的出台时间同步,须提供信息内容覆盖所有分析报告及表格。

⑷、要求设计部设计思路及样版的提供时间:季度 设计思路 样版

A、春季上一年的六月底前 上一年的9月1日前

B、夏季上一年的八月底前 上一年的9月10日前

C、秋季当年的二月20日前当年的4月1前

D、冬季当年的三月20日前当年的4月10日前

二、 物流计划: 计划部工作职责流程及分工

A、工作职责:

1、 通过参与制订各季度的产品开发,与款式、色彩落定的同时(亦即生产计划员将货品划分为主款(含以低价冲击市场的畅销款)、陪衬款、尝试款),依据各区域市场专卖店的大致需货信息,结合所积累的同行竞争信息情况,辅之以“市场为导向”的原则,负责制订各季度新货品的上市期和厂家的出货期;

2、 确定主款、陪衬款、尝试款的所要首铺片区,并做出物流分布计划,其中包括:上市推广主题、款号、款式描述、款式图样、货量(大、中、小)、主畅潮、配发规格比、价格、上市时间、款式卖点等;

3、以设计开发思路为依据,按照货品的上货期和主款(含以低价冲击市场的畅销款)、尝试款的开发比例,将“各季度的欲销售主体作为货品推广部门的应推广主体”的信息内容传达到货品推广部门,通过强有力的海报、灯箱等宣传品的造势而为进一步提升销售奠定良好的基石;

4、于价格制订和“船头版”到货两项工作到位后,依据公司当季的实际开发情况和市场分布格局,制订货品上市前的实际可操作性物流分布计划,并组织各相关部门的人员共同评审该物流分布计划,形成一致意见后以书面形式分发于相关人员;

5、依据各季度的厂家出货顺序表,负责对厂家的出货情况进行追踪,以确保公司和各专卖店的销售和新货品的上市推广;

6、依据物流分布计划,对各片区的物流执行情况进行监督审核;并依据各区域市场专卖店的实际销售状况和市场竞争情况,结合实际到货和总仓库存,于销售过程中调整物流计划(包括扩大或缩小铺货范围、集中调拨销售等);于季末要对当季的整个物流分布计划进行综合性的评估,以便为下年度的物流分布计划的制订提供良好的依据;

7、依据物流分布计划,负责对新开业店的货源进行组织。

B、工作流程:

1、货期制订流程:

(生产) (落单)

2、信息传达流程:

(执行)

C、工作时间要求:

1、制定产品上货期的完成时间:于新品的各个款式、颜色确定后的一周内完成。

2、提供信息到产品推广部门的时间:与生产计划员定妥单款及单色的数量的完成时间同步,且要求产品推广部门的相关宣传品必须于新品上市前到达总仓。

3、物流执行的审核监督及调整物流的执行时间:以不确定性和随时性贯穿于整个应季时期内的最旺销时间段。

4、要求生产部的首单及二单出货时间:

A、首单出货期:严格与物流计划员所制定的货期顺序时间表保持一致(要依据单量合理地分派分承包方),具体以各款的生产订单为准;

B、二单出货期:在严格督促各相关分承包方备布的情况下,严格按照生产计划员的备布的生产订单执行(突发事件例外)。

三、货品销售分析:

1、以周对比为单位,(每周一负责对公司的近期货品的配发情况进行数据的收集、整理、汇总;每周三负责对公司的近期货品的进、销、存总体情况进行数据的收集、整理、汇总;每旬“逢二”负责对公司及各片区上旬的综合状况进行评析;根据人员的实际情况每周或隔周对每个区域,重点店铺的销售情况进行分析;清楚库存规格明细),以线性图表形式体现;并本着查找问题、发现问题、解决问题的原则,在每周六形成书面性的文字说明(对所要解决事项要求标明答复日期,并注明 责任人),分别送计划部经理、商务部经理、副总经理、总经理及问题所涉及人员;

2、以每日为单位在追踪重点款式的销售动态的同时,依据货品的实际销售状况,通过分析货品的销售速度、销售量和销售周期,结合货品的生产到货期,从而及时作出具体的操作性的加单报告,并立即报请计划部主管、计划经理和总经理;

3、以每日为单位在关注销售动态的同时,依据货品的销售状况、库存状况,结合同行竞争者产品的价格信息和气候因素,及时有效地提出合理的库存处理意见(如:调价、赠送等促销方式),并分别立即报请物流计划员、计划部主管、计划部经理、商务部经理和总经理审批;

4、及时跟进直属(包括上海直属店和西安直属店)进销存情况;

5、促销跟进:在促销活动开始后及时跟进促销活动的开展效果,并将分析结果反馈到企划部、商务部、直属部(直属促销);