首页 > 文章中心 > 正文

监审处年终总结

监审处年终总结

监审处认真履行党章和学校赋予的职责,维护党纪政纪,强化监督,加强监察和审计工作,努力维护学校和党员、以及师生员工的合法权益,为学校各项事业的健康发展提供了重要保证,现简要总结如下。

一.进一步抓好党风廉政教育

反腐倡廉教育是加强党风廉政建设和反腐败工作的最重要的基础性工作。按照中央《实施纲要》的要求,长期坚持不懈地认真抓好党员和领导干部的党性、党纪和党风廉政教育。上半年召开了年全校纪检监察工作会议,传达了全省教育系统纪检监察工作会议精神;安排布置了年的纪检监察工作;会议期间组织全体校领导、处级领导和部分科级干部参观了反腐倡廉图片;会上还通报了个别单位私设小金库的问题。会后,还将反腐倡廉图片展板继续展出了一周。有不少单位组织了党员、干部观看,有千余人次参观了展览。起到了较好的宣传教育效果。17大召开以后,组织全体党员学习了中纪委在17大上的工作报告。今年还组织学习了中纪委《关于严格禁止利用职务上的便利谋取不正当利益的若干规定》。还为处级以上领导干部定制了年反腐倡廉台历。通过这些学习宣传教育,进一步提高了全体领导干部和党员的廉洁自律意识,增强了拒腐防变能力。

二.认真做好案件查处和信访工作

案件查处是制止和预防腐败的重要手段。今年我们对4个信访案件(其中教育厅交办的一件)进行了调查处理。经过认真的调查核实工作,及时的完成了案件的调查处理工作。通过调查,查清了群众反映的有关问题,及时给予了处理,纠正了违纪违规行为。对两个私设“小金库”自收自支的违纪单位进行了通报批评,对当事人进行了戒勉谈话。通过案件处理,为学校挽回了一定的经济损失,同时既教育了本人也教育了广大党员和干部。

全年共收到来人来信来电举报7件,对群众举报反映的有价值的线索和问题作到了件件有记录、有落实;凡有初核价值的,都进行了了认真的初核。通过信访提供的线索,调查处理了有关案件,纠正了违纪违规行为;有的为有关人员澄清了事实,保护了党员和干部。

三.积极开展纪检专项工作

完成了不正当交易行为自查评估工作。今年4月按省教育工委和教育厅的安排,进行了不正当交易行为自查评估工作,通过自查评估进一步加强了监督,找出了存在问题。按要求向省教育工委和教育厅作了书面报告。

认真贯彻落实中纪委《若干规定》。6月中纪委“关于严格禁止利用职务上的便利谋取不正当利益的若干规定”下发后,按省教育工委和教育厅的安排,认真组织进行了学习和自查自纠工作,在校的科级以上领导干部填写了学习回执,全体党员都填写了对照中纪委规定自查自纠登记表。还配合雅安市纪委进行了电力公司股票的清理工作,我校没有申报和发现有干股的情况。仅有五人购买了股票,目前已全部按要求处理。

配合做好招标检查工作。今年4月省招标投标监督委员会还对学校的建设工程的招标投标工作进行了检查,我们积极配合有关部门做好迎检工作。检查组对我校招标投标工作总体比较满意,同时对个别不规范、甚至违规的项目提出了意见。我们将进一步加强管理,严格要求,努力杜绝违规违纪现象的发生,从而保证公开、公正、公平,防止不正当交易行为。

民主评议行风工作。最近根据省纠风办、省教育工委和教育厅的要求,在全省教育系统开展为期一年的民主评议行风活动。我们按照学校的要求参与了前期的准备工作,完成了起草学校的民主评议行风实施方案,设立了意见箱等工作。

四.认真做好监察监督工作

主动积极参与了全校的中层干部选拔、各类学生的有关招生考试、招投标等热点的监督工作。在干部选拔方面,参与了从中层干部公开选拔的答辩会,到考察听取意见的全程工作。先后参加了对分校、后管处等单位的10多位拟任中层干部和部分拟任科级干部的考察,以及政工干部的定级考察;在招生考试方面,参与了年招生现场的监督,研究生入学考试、成教网教考试的监考巡考;招投标方面,参加了全校所有建设工程和仪器物资采购招投标的全过程监督。通过参与这些工作,加强了对热点问题的监督,进一步保证了这些工作的公开、公正、公平,以及预防不正之风的产生。

为了进一步落实了党风廉政建设责任制,今年还按要求签定了党风廉政建设责任书。学校主要领导与教育厅厅长、学校副职与正职、中层单位党政主要领导与学校主要领导签定了责任书。后勤部门等单位还与科级干部和部门经理签定了责任书。

五.进一步作好了审计工作

建设工程审计方面,一年来分别对我校第二教学区综合教学楼、都江堰分校图书馆、学生食堂等47个基建项目进行了审计,提交审计报告23篇,审减工程款306.79万元。为国家和学校节约了大笔资金,既提高了学校资金的使用效益,又达到了堵漏纠错的目的。

在财务收支审计方面,继续加强对学校财务收支预决算的检查和审计的基础上,进一步加强了对学二级财务的审计检查力度。完成了对都江堰分校、小麦所等二级财务核算单位的财务检查,在检查中,纠正了不合规的会计处理方法,进一步规范了被检查单位的财务行为。加大对资金使用效益的审计调研,对我校控股企业年财务收支进行了审计调研,审计调研总金额14768.01万元。对审计调研结果,及时以审计建议书和审计调研报告的形式向被审计单位和学校进行反馈,审计调研摸清了企业的家底,为学校决策提供了依据。

在物资仪器设备采购审计监督方面,一是积极协助相关部门搞好建设工程和大宗物资设备采购的招标工作,参与了从考察施工队伍和厂商,确定投标入围队伍和开标、评标、定标的全程监督。努力保证招标工作的公开、公正、公平,提高学校资金的使用效益,防止不规范行为。二是加大对大型仪器设备购买的立项报告和发票的签审力度,针对存在的问题,重点审查采购计划的真实性、合理性。针对出入库管理方面的问题,重点审查程序的合规性。对存在的问题除及时向当事人指出外,对带一定普遍性、不规范的问题还及时向相关部门反馈、沟通,确保了学校资金的使用安全。

在干部经济责任审计方面,分别对职技师院、后管处、财务处、生命理学院、成都招待所等单位的六位中层领导干部及法人进行了离任经济责任审计,审计总金额50999.78万元。通过审计,发现个别单位存在收入不入财务处帐、自收自支等违规行为,查出违规资金149.87万元。对被审计干部任期内的经济责任作出了客观的评价。