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度假村项目管理建议书

度假村项目管理建议书

一、概况

1.1旅游概况

*是“丝绸之路”重镇,素有“五凉古都”之称,现以中国旅游标志——铜奔马而闻名海内外。*地处河西走廊东端,黄土高原、青藏高原和内蒙古高原三大地理景观的交汇过渡地带,东接古浪石峡,西临肃南草原,南靠祁连山脉,北抵腾格里沙漠,地域辽阔,地形复杂。由于其独特的干旱气候,保存了丰富的历史文物资源和自然资源,有旅游景点160多处,馆藏文物4万多件,如:汉简、铜奔马、凉造新泉、西夏碑、古钟楼、海藏寺、白塔寺遗址、天梯山石窟等名胜已成为丝绸之路旅游的重要景点。*地形地貌独特,山川气候宜人。海拔界于1*0~4878米之间,由于高低差距较大,形成沙漠、绿洲、浅山、高峰四大自然景观区,为发展沙漠滑翔、探险、浅山狩猎、休闲、高山攀援、雪峰寻奇创造了得天独厚的条件。*地处*城西25公里处的*镇昌隆村南端,湖区总面积约280亩。湖区上端为湖泊湿地,中游建有小型水库,库区面积药180亩,下游为湖泽鱼池和果园林地。湖谷前临平川绿野,后拥山冈丘陵,湖区内景点丰富,周围有多处文化遗址,具有得天独厚的地域优势。20*年4月*镇党委、政府利用*特殊的区域优势,规划新建“*度假村”,新建渔塘面积16675平方米,栽植垂柳、果槐、白杨、沙枣、榆树等各类风景树21000多株,同时整修了道路,初步形成休闲、娱乐、餐饮、垂钓为一体的度假胜地。

1.2项目的必要性

1.2.1*开发建设是*经济快速发展的需要。

今日*,在改革开放政策的指引下,全镇各项事业都取得了长足的发展。20*年全镇社会总产值实现12215.9万元,农民人均纯收入达2630元。草食畜牧、商贸运输、农副产品加工等产业迅猛发展,20*年完成乡镇企业总产值11888.9万元。随着旅游业的兴起,旅游产业被列入*镇新的经济增长点受到镇党委、镇政府高度重视。积极招商引资,大力发展旅游业,已成为*镇经济发展不可缺少的一部分。

1.2.2是充分开发利用旅游资源,加强生态环境保护的需要。

*附川荒滩、山岗丘陵具有丰富的自然资源和深厚的文化底蕴,多少年来一直被弃置,资源得不到开发利用,无草、无树、生态失衡,生态环境得不到保护和治理。该项目的建设,使昌隆村的旅游资源得到充分开发利用,既改善了生态环境,又开发了一个新的旅游景区。

1.2.3是*镇改革开放和改善投资环境的需要

改革开放20多年来,*镇的各项事业得到了长足发展,农民的物质生活水平有了很大提高,经济实力不断增强,特别是近几年,镇党委、政府积极招商引资,大力发展外向型经济,建成以国道312线为依托,以*堡街为中心,南北辐射0.7公里,东西辐射3公里的新集镇开发区。到*镇投资建设的客商和建设项目逐年增加,开放的*镇急需一处可供人们观光旅游、休闲度假、洽谈生意的旅游胜地。

1.2.4是*镇农民脱贫致富奔小康的需要。

旅游业是一个产业关联度高,综合带动性强,辐射牵引力大的产业。*的开发建设将带动昌隆村的交通、餐饮以及相关服务业的快速发展。近年来,随着农业机械化程度的不断提高,农村出现了剩余劳动力,*的开发、建设是*镇及周边农村剩余劳动力就业致富的需要。

1.3项目的可行性

1.3.1开发建设*,得到了*镇党委、镇政府的高度重视。

*镇党委、政府十分重视旅游业的发展,多次组织有关人员对该镇可开发的旅游资源进行调查论证,认为该镇*景区文化底蕴深厚,自然条件独特,开发旅游具有得天独厚的地域优势和广阔的发展前景。拟开发新建“*镇*度假村”,并进行了短期规划,力争在三年内生态植被得以改善,五年内把荒山、荒滩建成湖光山色、休闲、垂钓、娱乐、避暑的渡假胜地。

1.3.2.*湖区上端为湖泊湿地,泉眼分布广,水量大,清澈透明,且水矿物质含量丰富,是饮用、洗浴的上乘产品,中游建有小型水库,是乘舟游览、潜水游泳的理想之地。下游的鱼池是休闲垂钓的好去处。

1.3.3兰新铁路、312国道横穿*所在的*镇,为到*观光旅游、休闲度假的游客提供了快捷、便利的交通服务。

1.3.4基础条件较好。现有的规模鱼池、*、果园、电力设施,为度假村的开发建设奠定了基础;移动公司、联通公司均在*镇修建的信息传输塔,保障了*景区通讯畅通。

1.3.5该项目远离城镇、工厂,无任何污染,空气清新,气温适宜,是休闲娱乐的理想之地。

第二章客源市场分析

2.1*客源预测

“环城游憩带(即ReBAM)”理论是当前研究客源市场的重要方法,它指发生于大城市郊区、主要为城市居民光顾的游憩设施、场所和公共空间,特定情况下还包括位于城郊的外来旅游者经常光顾的各级旅游目的地,一起形成的环大都市游憩活动频发地带。国内ReBAM研究表明城市居民旅游和休闲出游市场,随距离增加而衰减:80%的出游市场集中在距城市500公里以内的范围;在旅游中心城市出发的非本居民的目的地选择范围,主要集中在距城市250公里半径圈内。*区周边城市众多,主要有民勤、古浪、天祝、白银、*、*、*、*等。这些城市总人口近400万,其中白银、*、*、*、*等地307.38万人,人均GDP高(约9000元/人·年),出游观光回归自然的动机强烈,其它社会条件也较优越,因此它们将是*区主要的潜在客源市场,这些城市人口可能到*旅游的规模,总出游率若按城市总人口10%计算,可为*提*等省区距*较远,但交通便捷,也可成为*的潜在客源市场。

由以上分析可知,*处于*、白银、*、*、*等地的ReBAM范围中,*旅游区处于周边城市区域“游憩地环带”的重叠区,可发展成为周边城市区域居民共同的游憩地,这使*发展周边城市旅游市场有着得天独厚的条件。

2.2客源市场分析

2.2.1近年来,*区旅游行业接待人次和营业收入稳步递增,旅游客源结构以国内旅客为主,旅游方式为散客与团队并重,逗留天数为0.5—1天,旅游动机以休闲娱乐、朝圣、度假、考察等为主,以20*年为例,20*年接待国内外旅游者56万人次,如果其中有4%的旅游者前来*旅游,每年可接待约2.24万人次。

2.2.2从旅游时间和市场选择趋势而言,双休日为周边地区居民提供了一至二日游的机会。以20*年“五一”黄金周期间*区接待旅游人次为例分析,接待旅游者5.01万人次,其中省内游客居多,由此可看出区域内、省内短途旅游已逐步成为游客重点选择的目标,受到社会的普遍肯定。说明随着“五一”、“十一”等中长假“黄金旅游周”的规范化和区域化发展,*的重点客源市场的发展也逐步扩大。若潜在客源市场的30万人次有7%选择*龙泉度假村,每年将有2.1万人次前来观光旅游。

2.2.3*度假区接待游客主要以*、*及周边地区为主,旺季4-10月接待游客近万人。该项目开发建设以后,将为周边地区人们提供一个全新的旅游度假、休闲、娱乐、住宿场所,如按ReBAM潜在客源理论预测,*周边城市金川、*到*游玩的按城市总人口1%计算,可为*年提供2万人次的游人规模。

2.4以上分析表明,*龙泉度假村如此建成后,游客人数将会大幅度增加,年接待游客可达2万人次。

第三章建设内容与投资规模

3.1景区现状

*地形呈峡谷状,湖谷前临平川绿野后拥山岗丘陵,湖区面积280亩,湖区上端为湖泊湿地,泉眼分布很广,水量大,清澈透明、且水矿物质含量丰富。中游建有小型水库,库区面积约180亩,库容约8万亩。下游为湖泽鱼池和果园林地。现已建成占地面积为16675平方米的鱼塘5个,占地面积为280平方米的娱乐、餐饮、住宿服务设施。已栽植各类风景树2.1万珠。后面的山岗丘陵急需绿化,前面的平川荒滩急需开发。

3.2建设内容及规模

3.2.1修建占地面积2500平方米(25×100米)的游泳池。

3.2.2修建占地面积1000平方米(10×100)工棚式茶座。

3.2.3修建占地面积300平方米露天网球场。

3.2.4修建占地面积340平方米康体中心。

3.2.5修建占地面积300平方米二层砖混结构住宿用别墅。

3.2.6修建占地面积500平方米可同时停放30辆小车、10辆中巴车的停车场。

3.2.7修建旱码头2个,购置气艇3个。

3.2.8修建占地面积30平方米的厕所1个。

3.2.9绿化山岗丘陵,平川荒滩,栽种天然野生植物及各类风景树。购置山上喷灌处理设施。

3.2.10购置相关设施设备。

第四章投资估算和资金来源

4.1投资估算

该项目预计总投资192.5万元,详细预算见附表。

4.2资金来源

申请国债资金80万元,银行贷款50万元,自筹资金62.5万元。

第五章项目实施步骤

该项目建设期为两年,20*年6月至20*年6月。

20*年6月底完成项目建议书的编制、项目立项、论证、施工图设计、资金筹措等工作。

20*年8月争取破土动工建设。

20*年3-4月绿化荒山荒滩、栽植各类风景树20余万株。

20*年6月工程全部完工,交付使用。

第六章项目效益评估

6.1经济效益

6.1.1旅游收入

项目建成后,预计20*年当年总收入95万元。

其中:

游泳池按6-9月实际使用天数120天计算,每天进入100人,游泳费2元/人,营业额为2.4万元;

网球场、乒乓球场、篮球场、台球场按5-10月实际使用天数180天计算,每天使用时间为8小时,每小时消费5元/人,按每天进入400人次·小时计算,年营业额为36万元;

餐厅、娱乐室、茶座按4-10月实际使用天数210天计算,每天有50人就餐和娱乐,每人消费20元,年营业额为21万元;

住宿按4-10月实际使用天数210天计算,每天有20人留宿,每人消费80元,年营业额为33.6万元;

其它营业性收入每年2万元。

6.1.2成本费用,共计62.*万元。

A、雇员工资,按每人每年0.3万元计,每年13×0.3=3.9万元。

B、管理费用,按收入5%计,每年4.75万元。

C、水费(包括饮用水、游泳池用水,游泳池排放水可用于绿化),每年10万元。

D、电费,每年5万元。

E、年折旧及维修费(按头重脚轻总额192.5万元计,折旧匀限25年),每年7.7万元。

F、维修费,每年5万元。

G、低值易耗品,每年10万元。

H、其它费用,如燃料费等每年10万元。

I、营业税参考饮食行业税率6%计征,每年5.7万元。

6.1.3营业利润年均为32.95万元。

6.1.4投资利润率为34.68%。

6.1.5投资利税率40.68%。

6.1.6盈亏平衡点

盈亏平衡点=固定成本/(营业额-可变成本-税金)×100%

=32.45/(95-23.9-5.7)×100%=49.62%

通过盈亏平衡计算,当盈亏平衡点<49.62%时,该项目产生效益。

6.1.7投资回收期

投资回收期=出现盈余年份—出现盈余当年资金偿还额/出现盈余当年收益总额=6-32.95/95=5.65(年)

6.2社会效益

6.2.1项目建成后,既可扩大社会就业机会,又带动了社会其它产业的发展,形成地方经济协同发展,共同进步的良好局面。

6.2.2项目建成后,有利于*镇昌隆村生态环境的保护和恢复,改善人与自然的关系,促进人们保护环境、保护资源。

第七章结论建议

7.1本项目具有较好的开发价值和开发前景。经济效益、社会效益明显,建议有关部门及单位,切实加强对项目实施的协调与领导,在资金、政策上给予大力支持,并鼓励和动员全社会力量参与项目的开发和建设。力争使本项目早实施、早见效。

7.2该项目涉及的景点设施、场地复杂,且数量多,建议开发商科学规划、科学管理。