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县审计局工作总结

县审计局工作总结

在县委县政府的正确领导和市审计局悉心指导帮助下,县审计局立足本县实际,坚持目标导向和问题导向相结合,按照业务求精、执法求严、工作求实、方法求新、质量求高、作风求优、从审求廉的总要求,2021年按照我县审计项目计划安排,重点开展了经济责任审计、“署定三结合”(医保、社保、保障房)专项审计、经济发展环境审计整改、财政预算和部门预算执行审计、自然资源资产离任审计等工作,现将我局一年来的工作开展情况简要汇报如下:

一、强化审计监督职能,扎实落实审计计划工作

审计是对人民政府及其各部门的财政收支、财务收支的真实性、合法性、效益性进行审计监督;是对党政主要领导干部经济责任履行情况进行监督、评价和鉴证,是十分重要政府组成部门。我局立足主责主业,按照上级审计机关的年度审计计划安排和下达的专项审计的实施方案,结合我县制定的2021年审计计划,完成了审计计划中12个大类中的重点政策跟踪、自然资源资产等9个大类项目的审计工作,其中有4个项目是协助市局完成,单独完成5个大类项目审计(其中交叉审计项目1个);完成组织部委托的全县12个乡镇的换届审计、部分领导干部经济责任审计28个,配合县财政局完成1项财务监督检查,还有部门预算执行、部门国有资产管理和政府投资项目决算3个大类审计项目正在推进。已完成的审计项目发现违规金额127923.5万元,上缴财政4228.12万元(其中上缴我县本级72.47万元),调账处理20645.63万元,完成审计报告63篇,提出审计建议100余条;审计服务中心完成投资审计复核项目20个,核减工程造价1.53亿元。具体审计工作情况是:

1全省经济发展环境审计发现问题整改督促落实工作。

按照省审计厅的统一安排部署,2020年9月--2021年1月,我局组成审计组对宜春市铜鼓县开展经济发展环境审计调查。此次审计发现铜鼓县经济发展环境方面的问题49个、涉及金额7035.66万元,移送案件线索7条、涉及11人。按照谁审计谁督促整改的要求,我局作为审计组,今年上半年陆续到铜鼓县督促其完成审计发现问题整改工作,目前督促铜鼓县完成了整改问题45个、整改中4个、整改率为92%,其中上交县财政3005.91万元、归还资金1174.62万元、借款利息转本金3617.44万元,批评教育3人,警告2人,降级1人,铜鼓县监察委员会对财政局下达纪律检查建议书1人;完善制度7个。

2“署定三结合”(医保、社保、保障房)专项审计工作。

根据审计署年初计划安排和省审计厅的同意部署,我局组成审计组对宜黄县的医保、社保、保障房“署定三结合”进行专项审计(交叉审计项目),其中保障房项目审计查出问题4个、涉及金额14127万元,社保项目审计查出问题13个、涉及金额2820.94万元,医保项目审计查出问题19个、涉及金额80.25万元。我局审计组督促宜黄县对“署定三结合”审计查出问题及时整改,目前保障房、社保、医保项目查出问题已全部整改到位。

3全县乡(镇)党委书记、乡(镇)长经济责任审计工作。

按照审计计划安排,受县委组织部委托,我局分三个审计组开展了对全县十二个乡(镇)的党委书记、乡(镇)长经济责任审计工作,其中同时开展了部分乡(镇)党委书记是经济责任离任审计。截止7月底,此项审计工作已完成,共出具审计报告28个,审计发现问题涉及金额22678.9万元、其中工程造价核减16万元,提出审计建议44条。各审计组督促被审计乡(镇)及时完成问题整改,整改资金22678.9万元,其中追缴资金43.7万元。

4县财政年度预算执行和决算草案审计工作。

根据我县审计计划安排,我局法规审理综合股对县财政2020年度预算执行情况和决算草案审计,同时与局其他两个股室一起开展对教育局、原机关事务局、卫健委、民政局、水利局和林业局等六个部门预算执行和决算草案审计工作。财政同级审计发现存在问题23个,涉及金额81194.86万元。其中:县级财政管理方面问题7个,涉及金额80465.5万元(其中欠缴土地出让金69354万元);国有资本经营方面问题5个;县级部门预算执行方面问题4个;重点民生资金方面问题7个,涉及金额728.36万元。

5领导干部自然资源资产离任审计工作。

根据审计计划安排,我局审计组开展了对礼陂镇原党委书记方向阳同志自然资产离任审计工作,重点审计了水、土地和森林等自然资源和生态环境保护情况,审计发现问题三个方面4个问题,提出3条针对性整改建议。领导干部自然资源资产离任审计工作的开展对我县河长制及林长制相关工作的开展起到了有力的监督作用,此项工作有力推进我县落实自然资源资产保护工作开展,促进自然资源资产管理保护考核评价体系完善,提高资源资产管理和环境保护水平。

6国家重大政策措施落实情况跟踪审计工作。

审计局组织开展了县2021年度国家和省重大政策措施贯彻落实情况跟踪审计。前三个季度主要关注了保障和改善民生领域政策措施和工程建设项目政策措施落实情况,审计发现问题3个,涉及金额3.89万元已上缴财政。

7政府投资项目结算审计复核工作。

政府投资项目结算审计是我局审计服务中心的重点工作,根据政府投资项目管理的相关文件精神,2020年6月底我局审计服务中心没有受理政府投资项目结算审计工作,2021年已全部完成原剩余的政府投资工程结算审计项目20个,项目送审金额9.28亿元,总核减造价1.53亿元。我局审计服务中心严格实行项目准审和审结均通过班子会议集体研究制度,采用委托中介二次审计和审计服务中心复核的办法,严格推行定人跟踪勘察现场,跟踪复核,集体研究的项目审计制度,使投资项目审计更加规范、阳光、透明,切实强化对政府投资项目审计监督职能,节约大量的政府项目资金。

二、正在积极推进的审计工作。

1部分县委部门、县直单位领导经济责任审计工作。

根据县委组织部的委托,我局将开展对部分县委部门、县直单位领导经济责任离任审计工作,总共有近30个单位领导干部经济责任审计,我局已对此项工作进行调度,各审计组正在积极推进工作。

2政府投资项目决算审计工作。

根据审计计划安排,我局将开展对12个政府投资项目的决算审计工作,此项工作已做了分工安排,这也是我局近期审计工作的重点。

3部门预算执行和国有资产管理情况审计工作。

根据审计计划安排,我局开展对6个部门的预算执行情况和国有资产管理情况进行审计工作,目前6个部门现场审计工作已基本完成,大都在向被审计单位征求意见,审计发现问题及涉及金额还在整理统计中。

三、下年度工作计划

1制定好2022年审计计划。我局将结合国家审计署、省审计厅和市审计局的2022年审计工作安排,结合我县实际,突出重点、注重成效制定年度审计计划。在安排重大政策跟踪、自然资源资产、财政预算等常规审计之外,有针对性、科学性安排好政府投资决算审计、部门财务预算执行审计和领导干部经济责任审计。

2招录审计专业人员。目前我局审计人员年龄老化,平均年龄在50岁,且专业人员严重不足,从事审计正式业务人员仅有5名,其中能够胜任大型专项审计的主审人员3人,这3人其中两名股长都是60年代的、临近退休。下一步将积极争取县委政府加大对审计部门的支持力度,通过招考和调入事业编制6人,充实各个股室,其中3名财务人员和1名投资审计人员,2名在办公室负责日常事务及档案工作。

3审计办公楼的装修搬迁工作。

根据县委政府对机关办公用房的调整,审计办公用房调整到原疾控中心大楼。按照相关的政府抄告,我局作为建设单位对原疾控中心大楼的前期装修工作已接近尾声,目前正在对一些附属工程进行维修建设。下一步,我局将本着厉行节约注重实用的原则严格做好办公设施添置采购工作。