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·国有企业内部审计风险防范建议

摘要:近年来国企改革的逐渐推进,对进一步完善国企法人治理结构以及内部监督机制都提出了新的要求,内部审计工作也受到了越来越多的关注。怎样完善内部审计制度,提升审计工作质量,进一步发挥出其在企业管理、依法治企中的作用,防范内部审计风险是一个非常重要的…

·企业内部审计的作用及完善

摘要:随着国际市场经济的快速发展,我国市场经济也稳步前进,这种大形势对企业内部的会计监督和审计都提出了更高的要求和标准。内部会计监督与内部审计是现代企业管理中必不可少的两个方面,这两方面在企业管理中起着互相促进和互相监督的作用,内部会计监督和内部…

·高校内部审计质量控制论述

摘要:资金是高校维系日常管理及发展的主体,而内部审计则在高校资金管理体系中发挥着至关重要的作用。在当前国家教育形势下,伴随高校内部审计工作范围和职能责任的不断扩大,如何探索加强、完善高校内部审计质量控制,是决定内部审计是否能够在高校实际经济管理活…

·国企内部审计问题与应对策略

摘要:随着我国经济的不断进步和发展,我国国有企业获得了突飞猛进的进步,同时也取得了良好的经济收益。然而,在国有企业获得巨大经济利益的同时,却没有充分认识到企业内部审计管理工作的重要作用和价值,从而导致在国有企业内部的审计工作形同虚设,丧失了自身的…

·油气田产能建设项目内部审计模式研究

摘要:油气田产能建设项目自身所具有特殊性、专业性,因此产能建设项目审计的目的、作用、方式、方法都与一般的建设项目审计有所不同。在内部审计向管理效益延伸的阶段,这种区别显得尤为重要。本文就油气田产能建设项目审计相关概念、组织运行进行了初步的探究,以…

·会计集中核算对内部审计的影响

摘要: 随着现代企业制度在我国的深入应用,企业会计体系也产生了一定的变化,以适应我国当前的市场经济环境。目前很多企业都使用了会计集中核算,对于企业内部审计也带来了一定的影响,需要审计工作在下一步的发展中进行必要的调整。本文也在探讨这些影响的基础上…

·广电企业内部审计探讨

摘要: 内部审计是企事业单位中内部管理控制的重要环节,也是促进企事业单位内部实现自我约束机制的重要组成部分。广电企业为了良好地适应现代化社会经济的逐步发展,就必须重视广电企业内部审计管理问题,努力做好广电企业中的内部审计工作。然而,受传统的内部审…

·行政事业单位内部审计问题分析

摘要: 我国审计监督主体主要有注册会计师审计、政府审计以及内部审计。在日趋转变并不断完善、明确的行政事业单位职能背景下,管理职责也更加规范、明确。在内部控制中,内部审计是最为基础的核心内容存在的,能够对组织的防风险能力进行提升,从根本上优化了单位…

·行政事业单位内部审计问题分析

摘要: 我国审计监督主体主要有注册会计师审计、政府审计以及内部审计。在日趋转变并不断完善、明确的行政事业单位职能背景下,管理职责也更加规范、明确。在内部控制中,内部审计是最为基础的核心内容存在的,能够对组织的防风险能力进行提升,从根本上优化了单位…

·浅析单位内部审计的重点与策略

摘要:事业单位财务系统管理与企业有很大不同,管理的难度也相对较大,文章从事业单位强化内部审计的重要意义展开探讨,深入探讨现阶段开展内部审计工作的重点与难点,结合事业单位财务管理特异性来进行。最后整理出解决事业单位内审难点问题的有效策略,针对工作计…

·内部审计信息化建设路径探讨

摘要:内部审计信息化的建设不仅能够提高审计效率,加强对企业的管理和控制,还能实现资源的有效利用,提高资源的共享率,从而更好的适应现代企业发展对审计的要求。本文分析了目前我国企业在审计信息化建设过程中存在的问题,并给出了几点改革措施。 关键词:内部…

·内部控制制度建设与内部审计的探讨

摘要:伴随着经济的发展和进步,我国对于医疗体制进行相应的改革和完善,之前药品都是通过一定的方式支撑医院的发展,如今药品与药品之间没有任何差价,这样医疗服务需要从根本上进行提升,对医院经营也需要从根本上进行提升,通过这样的方式,才可以保障医院实现全…

·煤矿企业内部审计风险及措施

摘要:作为煤矿企业最主要的经济效益来源,煤矿资源开采工作周期较长,资金投入量大,工程专业性要求高,且建设过程中需要两个以上单位共同完成,这就需要加强企业内部控制,向管理要效益,从内部审计着手,强化煤矿企业开采资源的各个环节,加强煤矿企业内部审计风…

·计算机辅助技术在银行业内部审计中的作用

银行业务经营过程和管理过程为主要工作对象的银行内部审计,其工作方式也由传统对纸质档案的查阅变为对海量信息数据的收集、处理和分析。要处理海量的信息,传统审计手段已经渐渐不能满足需求,以笔者工作的银行为例,每天产生的柜面业务交易就达30万笔,而按照传…

·交通建设企业内部审计探讨

摘要:随着我国社会逐渐发展,在对于交通建设企业在内部审计方面如何更好抓住机遇并且对此采取更加有效战略计划措施这不仅仅是交通建设内部审计部门需要探讨的问题,也是建设企业内部每一个管理人员需要面对的重要问题。提高建筑企业内部审计工作,进而推动企业竞争…

·单位内部审计作用的发挥

摘要:现阶段,我国的事业单位正处于改革阶段,事业单位的内部控制是影响改革效果的关键因素。内部审计可以有效的促进事业单位内部控制的进一步完善,本文主要探讨了内部审计在事业单位中的重要作用。 关键词:事业单位内部审计作用发挥 21世纪是一个全新的时代…

·内部审计在会计舞弊中的有效性

摘要:基于会计舞弊对于各个企业的发展有着重要负面影响,本文就首先以会计舞弊作为研究对象,分析其危害及特征,在此基础上,提出了内部审计在防范会计舞弊中的作用以及有效性。 关键词:内部审计防范舞弊有效性 为了获得个人的经济利益或称不正当的经济交易,采…

·高校内部审计全覆盖及路径

摘要:基于审计全覆盖大背景,本文主要研究高校内部审计全覆盖问题。立足高校内部审计工作实际,通过查阅文献、实证分析、归纳演绎、数据分析等方法,具体阐述了高校内部审计全覆盖的内涵、急需解决的问题以及具体实施的路径,以期为高校内部审计全覆盖提供有益借鉴…

·公司内部审计质量研究

摘要:现代内部审计已经步入公司治理导向型时期,如何通过内部审计提高公司治理水平及实现企业价值最大化,已经成为广泛关注的焦点。因而本文将基于公司治理视角下对如何提升内部审计质量进行探讨。 关键词:公司治理结构内部审计内部控制 内部审计产生的根本原因…

·企业内部审计服务职能研究

摘要:随着全球经济化的发展,各行各业之间的竟争变得越来越激烈,而企业要想在这激烈的环境中生存甚至发展,就需要企业内部各职能部门之间一起同心协力,内部审计职能部门作为企业内部最重要的部门,其起到的作用更是关健。本文对建立企业内部审计服务职能的重要性…

·企业内部审计措施分析(3篇)

第一篇:国有企业内部审计问题与措施分析 摘要:市场经济的不断发展和落实全面从严治党任务,对国有企业内部管理提出了更高的要求,内部审计是国有企业的自律机制,对促进国有企业发展有着重要作用。但是,我国国有企业内部审计研究起步较晚,还存在着诸多问题,无…

·企业内部审计思考(3篇)

第一篇:烟草行业内部审计创新思考 摘要:经过三十多年的努力,我国烟草行业的内部审计工作成绩斐然。随着现代公司治理理论的发展,企业内部审计的作用不再是单一的监督,而是向更加专业和服务性更强的方面转变。这就要求我们对烟草行业内部审计不断创新,以适应新…

·企业内部审计与内控制度建设

摘要:企业的内部审计对内部控制起着监督作用,伴随企业管理制度的不断健全,企业内部审计工作也得到了较快的发展,但是在具体审计工作中也暴露出一些问题,为了使企业审计更好的适应企业发展的需要,配合内部控制共同辅助企业管理提升有效性,相关部门应该采取措施…

·战略方向调控下内部审计创新

摘要:内部审计需根据时代所趋进行战略创新。要由传统的“物本”审计观念转为“人本”价值审计观念,并对企业各种战略性资源进行有效整合,从而在企业战略决策层开展经济性、社会责任性、文化性内部审计,实现内部审计创新。 关键词:内部审计;战略;创新 我国的…

·高校基建工程内部审计问题分析

摘要:经济的发展给教育带来了改革的势头,而做为教育先驱的高校,更是无可避免的要进行教育革新和扩招,面对着逐年增加的学生,使高校基本建设问题成为了近几年社会的热点,自党的十八大以来,反腐倡廉工作提上了日程,做为焦点的高校基建工程内部审计也被推到了浪…

·电力企业内部审计人才队伍建设思考

摘要:在国家依法治国和依法治企的大环境下,电力企业迫切要求内部审计提升监督和服务的职能,只有培养更多的复合型审计人才,建立一支素质高、业务精、纪律严的内部审计队伍,才能充分发挥内部审计的作用,提升依法审计的能力和企业整体管理水平服务。 关键词:审…

·证券公司内部审计信息化发展现状

摘要:在经济全速发展的时代,越来越多的人将眼光投入到证券市场,推动了证券行业的进一步发展。另一方面,互联网和计算机技术的应用和普及,也为证券市场带来前所未有的革新,对于证券公司的内部审计来说,面对信息化、资源共享化、数字化审计环境的变化,如果没有…

·民营企业内部审计问题分析

摘要:自改革开放以来,我国民营经济得到了快速发展,现已成为国民经济的重要组成部分。然而,随着市场化的不断推进,我国民营经济面临的问题也逐步显露出来,例如民营企业经营环境复杂化、强化内部控制的能力不足、内部审计制度及相关机制不完善等,都已经成为亟待…

·私营企业内部审计问题分析

摘要:近年来,我国私营企业发展迅速,内部审计对于促进私营企业发展的作用日益增大。但是受到现实条件和诸多因素的限制,私营企业的内审工作存在许多问题。本文首先分析我国私营企业内审现状,然后根据存在的问题提出针对性的建议,来提升内部审计的职能发挥。 关…

·内部审计与高校治理探究

[提要]内部审计是高校治理中的重要一环。内部审计、高校治理都源于委托代理关系,二者内涵上互融,相互作用,相互促进。内部审计有利于高校风险管理及高校的监督和绩效评价,对整个高校治理发挥积极作用。规范高校内部审计工作,优化基础环境,拓展职能,培养队伍…

·工程建设内部审计浅谈

摘要:内部审计对建设项目的审核和控制,是把工程审计作为手段,从工程设计、工程建设期管理、竣工结算、综合评价等多方面进行审计活动,其目的是保障工程全过程合法、合规的开展实施,提高效益、杜绝腐败。 关键词:内部审计工程审核造价控制 工程项目的内部审计…

·内部审计下全面风险管理审计研究

【摘要】根据当前国内外各企业发展与竞争的形势,在不久的将来企业的风险管理审计必将成为使企业得以良好生存与发展之关键。本文针对风险管理审计工作的实质与特点进行了简单的介绍,并对如何准确设立风险管理审计的审计目标进行了简单的探讨。 【关键词】内部审计…

·高校内部审计浅谈

[提要]高校内部审计发展、机遇和挑战共存。本文在分析高校内部审计现状基础上,探讨当前面临的新形势,并提出打造学习型团队、强化质量控制、重视沟通协调、培养创新能力等发展对策。 关键词:新形势;高校;内部审计;发展对策 我国高校内部审计初步发展始于改…

·医院内部审计内容及措施分析

摘要:随着我国医疗体制改革的不断深化,就医院而言,其内部审计工作也面临着改革,以便于其能够依靠对医院内部控制与经营活动的有效性、适当性以及合法性和审查来促进相关目标的促进。本文以此为背景,对医院内部审计的内容及相关改进措施进行了研究,旨在促进医院…

·社会经济管理中部门内部审计现状思考

【摘要】21世纪,政府部门内部审计的推进已经是必不可少不可忽视的一项工作,而我国的政府内审面对外国政府内审的发展以及对内的需求的增长存在着不足与错位,本文主要针对我国政府部门内部审计的发展现状和不足做出简要介绍,并且对于我国政府内审未来发展我的一…

·内部审计在企业内控管理中的作用

【摘要】企业的内控管理是解决会计信息失真、保证经济正常运转的客观要求;是防范财务风险,提高企业管理效率的有效保证,有利于促进企业的快速发展。但目前在很多企业中内控管理尚有许多不足之处,其中,企业不重视内部审计是最重要的影响因素之一。本文在分析企业…

·内部审计特征与内部控制质量探究

【摘要】在市场经济高速发展的大背景下,市场竞争日益激烈,市场环境越发复杂,企业发展中需要面临的经营风险和财务风险越来越多。若想要降低风险,把风险控制在可控范围内,保障企业效益实现,确保资产安全,采取内部审计与内部控制措施非常有必要。有效的内部控制…

·民营企业内部审计机构设置实践

摘要:随着社会主义市场经济的不断发展,我国民营企业的规模得到不断扩大,在市场竞争日趋激烈的背景下,民营企业为提高自身的市场竞争力,加强了对内部管理工作的重视。因此,企业管理层次越来越多,怎样有效监督企业中的各级管理层,成为民营企业亟需解决的问题,…

·教育事业单位内部审计问题分析

摘要:我国教育事业单位的特殊性,导致其内部审计工作观念薄弱。但为了长久发展的目标,就必须进行审计工作变革。本文从我国教育事业单位内部审计现存的问题出发,阐述了三点现状;接着又探讨了解决这些问题的三方面的途径,提高教育事业单位的审计工作水平。 关键…

·民营企业内部审计问题及对策

[摘要]目前,内部审计是现代化民营企业运行机制中的重中之重,完善的内部审计制度是企业平稳发展的重要保障;然而,与西方发达国家比,我国的民营企业内部的审计制度起步较晚,内部制度还不够完善,还有许多问题有待解决。文章针对我国民营企业的内部审计制度的现…

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